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芊茗
于2019-01-02 18:21 發(fā)布 ??846次瀏覽
小黎老師
職稱: 中級會計師
2019-01-03 09:09
您好,分錄借:應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應交稅費-待抵扣進項稅額 1月報稅的時候需要先去更正之前的申報表,然后再根據實際的未抵扣的部分申報
芊茗 追問
2019-01-03 09:10
好的,謝謝老師
小黎老師 解答
2019-01-03 09:48
不用謝,希望對你有幫助
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小黎老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 22847 個
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芊茗 追問
2019-01-03 09:10
小黎老師 解答
2019-01-03 09:48