
建筑單位,大包,進了材料,借,工程施工-材料費,進項稅額,貸,應付賬款,現在這個進項稅額,一部分進項稅額轉出了,怎么做分錄啊
答: 同學 您好 借:工程施工——材料費 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
上個月做賬:借:工程施工-直接材料9000 應交稅費-待抵扣進賬稅1000貸:應付賬款9000月底:借:進項稅額1000貸:待抵扣進項稅額1000當月作廢,紅字沖借:工程施工-9000待抵扣進項-1000貸,應付項款-10000進項稅額轉出分錄怎么做
答: 你好,紅字沖應該是 借:工程施工-9000 貸,應付項款-10000 進項稅額轉出1000
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
我采購的原材料,入到在建工程的話,進項稅需要轉出嗎?怎樣做賬才能不轉出進銷項呢?如下面分錄(1)材料入庫時:借:原材料 1200000應交稅金--應交增值稅(進項稅額) 204000貸:銀行存款 1404000(2)工程領用材料時借:在建工程 1404000貸:應交稅金--應交增值稅(進項稅額轉出) 20400
答: 同學你好 這個不用轉出呀 可以抵扣的


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2019-01-02 11:08
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