已交稅金記錄一般納稅人當(dāng)月繳稅的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅,本題答案錯(cuò)誤還是正確
嚕嚕嚕
于2018-12-29 16:32 發(fā)布 ??2977次瀏覽
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阿水老師
職稱: 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-29 16:35
是錯(cuò)誤的。
增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。
當(dāng)月繳稅的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅應(yīng)該在這里核算。
“已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
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是錯(cuò)誤的。
增值稅一般納稅人應(yīng)在“應(yīng)交增值稅”明細(xì)賬內(nèi)設(shè)置“進(jìn)項(xiàng)稅額”、“銷項(xiàng)稅額抵減”、“已交稅金”、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”、“減免稅款”、“出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額”、“銷項(xiàng)稅額”、“出口退稅”、“進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出”、“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。
當(dāng)月繳稅的增值稅及當(dāng)月上交上月應(yīng)交未交的增值稅應(yīng)該在這里核算。
“已交稅金”專欄,記錄一般納稅人當(dāng)月已交納的應(yīng)交增值稅額。
2018-12-29 16:35:59

記錄企業(yè)本期(月)應(yīng)交而實(shí)際已交納的增值稅額;若發(fā)生多交增值稅,退回時(shí)應(yīng)以紅字記入。
2018-12-21 12:43:40

你好,每月末借銷項(xiàng) 貸進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交 次月初繳納借應(yīng)交 貸銀行存款,這樣到下月初就沒(méi)有余額的
2020-03-18 16:47:11

你好,這個(gè)是在做判斷題嗎?
2018-11-20 09:59:21

你好,已交稅金是有預(yù)交稅款的情況
預(yù)交增值稅是沒(méi)這個(gè)科目的
2017-08-02 21:20:29
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2018-12-29 16:38