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送心意

樸老師

職稱會計師

2018-12-28 17:20

廣宣費可以結轉以后年度扣除,借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用

思思 追問

2018-12-28 18:35

在什么時候做這分錄?是18年12月哈還是19年匯算清繳時做這分錄

樸老師 解答

2018-12-28 18:44

你好,18年12月做就可以了

思思 追問

2018-12-28 19:05

這個分錄是減少之前計提了的所得稅的意思吧,我申報18年第四季度所得稅時,如何在稅局申報系統中減少結轉下來的廣宣費減少的所得稅呢,如何填列申報表來少交去年結轉下來的費用所影響的所得稅

樸老師 解答

2018-12-29 09:22

你做了這個分錄賬上就少了

思思 追問

2018-12-29 09:36

這次分錄的遞延所得稅資產我之前沒有立賬,也是借方遞延所得稅資產嗎?我這次17年匯算清繳結轉下來的廣宣費什么時候可以用來抵稅啊

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相關問題討論
不用做賬務處理的,
2020-01-16 17:05:43
一、負數的賬務處理: 1. 如果企業所得稅匯算清繳出現負數,應首先檢查是否有償還征收額度的情況; 2. 如果確實出現負數匯算清繳,應當將負數放入企業所得稅待抵扣金額,以供未來征收時使用; 3. 同時將該負數放入企業貸款資金中,由企業自行負責資金的保管、使用和管理。 4. 對于無法在本次征收時抵扣的負數,可以建立明確的分組抵扣程序,以便于下一次征收時將負數抵消掉。 二、其他擴展信息: 1. 企業若貸款資金相對較多,可以考慮將貸款資金轉入稅收優惠項目,以減免企業稅費; 2. 對于負數匯算清繳,稅務機關會對企業的交稅情況進行審核,以確保合理稅務申報; 3. 企業在實施負數賬務處理時,應定期查閱企業稅收信息,定期報送企業稅收繳納情況,以保證企業稅收繳納的準確性。
2023-02-21 19:52:56
廣宣費可以結轉以后年度扣除,借:遞延所得稅資產 貸:所得稅費用
2018-12-28 17:20:12
匯算清繳補稅,可直接借記所得稅費用的
2025-04-28 09:57:35
借:未分配利潤 貸:應交稅費-企業所得稅 借:應交稅費-企業所得稅 貸:銀行存款
2019-06-06 09:54:22
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