上一年期末余額有應(yīng)交增值稅~進項稅額,多了100,怎么調(diào)賬
小芬
于2018-12-28 13:41 發(fā)布 ??559次瀏覽
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鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
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借;相關(guān)科目 貸;應(yīng)交稅費(進項稅額 ) 100
做這個調(diào)整分錄
2018-12-28 13:49:50

學(xué)員你好,每個月或者是年末將應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項)和應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項)相互結(jié)轉(zhuǎn),差額計入應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 在計提增值稅時,借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 實際繳納時 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-01-17 11:01:04

分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅
借銷項貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸進項
2018-12-29 14:12:49

你好 那你現(xiàn)在就補結(jié)轉(zhuǎn) 把銷項稅和進項稅的余額結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅 到時判斷余額在結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅去核算
2020-02-29 14:44:01

銷項稅額和進項稅額期末沒有余額 如果當(dāng)月有留底稅額 轉(zhuǎn)出未交增值稅有期末余額
2018-12-25 09:55:17
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