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公子晴
于2018-12-27 11:02 發布 ??1101次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2018-12-27 11:04
認證的進項先做進去,然后做進項稅額轉出,再全額抵扣,借管理費用 貸銀行存款 然后借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 借管理費用(紅字)
公子晴 追問
2018-12-27 11:12
購入金稅盤和報稅盤已認證時, ?借:管理費用452.41 應交稅費-進27.59 貸:銀行存款/現金480 ?借管理費用27.59 貸:應交稅費進項稅轉出27.59 抵減增值稅稅額, ?借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 貸:管理費用 -480 這三筆分錄對嗎,是這樣做嗎
徐阿富老師 解答
2018-12-27 11:17
你好,對的,沒錯,就是這樣的,如果財務軟件做賬的,管理費用借方紅字,不用貸方
2018-12-27 15:05
老師公司才買的車,老板直接付的錢沒經過公司,我走 借固定資產 進項 貸其他應付款 可以嗎,不入現金直接走應收款,哪個合適,
2018-12-27 15:07
你好,其他應付款可以的
底下需要再付一張借款單嗎,只汽車票可以嗎
2018-12-27 15:13
汽車發票,最好是付款回單也附上,
2018-12-27 15:37
1.汽車貿易公司開的現代服務,服務費計入哪個科目,運輸業, 2.有11張餐飲票共2700計入哪個科目,如果計招待費是不是只能按60%扣,如果計入員工福利費是不是只要全年不超工資薪金的14%就可以
2018-12-27 15:43
1 服務費要明確是什么的費用 2,餐飲費是全年按照總額的60%稅前扣除,福利費是工資額的14%幅度內稅前扣除,但是,是業務費還是福利費要看你是什么樣的開支的。 另外,不同內容的問題,你也可以重新發起提問的。重新發起的提問,我也會耐心為你解答的,
2018-12-27 15:45
2018-12-27 15:51
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徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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公子晴 追問
2018-12-27 11:12
徐阿富老師 解答
2018-12-27 11:17
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2018-12-27 15:05
徐阿富老師 解答
2018-12-27 15:07
公子晴 追問
2018-12-27 15:07
徐阿富老師 解答
2018-12-27 15:13
公子晴 追問
2018-12-27 15:37
徐阿富老師 解答
2018-12-27 15:43
公子晴 追問
2018-12-27 15:45
徐阿富老師 解答
2018-12-27 15:51