增值稅進(jìn)項發(fā)票未認(rèn)證,怎么做賬
深海不藍(lán)
于2018-12-26 16:33 發(fā)布 ??2083次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2018-12-26 16:36
借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
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借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2018-12-26 16:36:35

借;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項稅額)
2017-01-12 14:20:19

您好。如果您當(dāng)時拿到這個發(fā)票,做了賬,但是把進(jìn)項稅沒做,全部做了費(fèi)用,也沒認(rèn)證,您現(xiàn)在要認(rèn)證,那就要調(diào)整當(dāng)時的分錄,因為該做進(jìn)項沒做,直接借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:管理費(fèi)用等(借方負(fù)數(shù)).即使不做認(rèn)證,發(fā)現(xiàn)錯誤也該調(diào)整。如果您當(dāng)時也沒做賬,也沒認(rèn)證,現(xiàn)在要認(rèn)證,那就直接根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)做賬就可以了。借:管理費(fèi)用等 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款等
2019-11-16 16:43:03

把原憑證沖紅就好,
2018-12-26 15:14:36

未認(rèn)證之前,放入待認(rèn)證進(jìn)項稅。如果直接抵扣,直接進(jìn)入進(jìn)項稅科目就行。借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項稅
2018-07-23 11:24:54
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