你好老師,B答案沒(méi)有讀懂 問(wèn)
你好同學(xué),B是錯(cuò)誤的我解釋一下 答
本題考查考慮控制偏差的性質(zhì)和原因。如果發(fā)現(xiàn)擬 問(wèn)
審計(jì)的時(shí)候呢,不是說(shuō)非得做實(shí)質(zhì)性程序。要是覺(jué)得企業(yè)內(nèi)控還行,做控制測(cè)試發(fā)現(xiàn)內(nèi)控真能起作用,那實(shí)質(zhì)性程序就能少做點(diǎn),甚至覺(jué)得光靠控制測(cè)試就能確定報(bào)表沒(méi)啥大錯(cuò),就不用額外做實(shí)質(zhì)性程序了。 可要是發(fā)現(xiàn)本來(lái)覺(jué)得還行的內(nèi)控出問(wèn)題了,這時(shí)候就不能再光信內(nèi)控了,得重新看看這企業(yè)是不是有啥地方可能出大錯(cuò)。得琢磨琢磨是不是得做點(diǎn)實(shí)質(zhì)性程序,去仔細(xì)查查,保證財(cái)務(wù)報(bào)表沒(méi)啥大毛病,不能直接就覺(jué)得必須得做實(shí)質(zhì)性程序,得根據(jù)內(nèi)控出問(wèn)題的情況再?zèng)Q定 。 答
老師,請(qǐng)問(wèn)公司買(mǎi)供財(cái)神的供品能開(kāi)票稅前扣除嗎? 問(wèn)
公司買(mǎi)供財(cái)神的供品。通常能開(kāi)票稅前扣除。 答
老師,公司員工 個(gè)稅申報(bào),每月的工資薪金申報(bào),如果這 問(wèn)
你要分開(kāi)申報(bào)的話 先填寫(xiě)了工資薪金,然后再去全年一次獎(jiǎng)金收入里面 最后一塊申報(bào) 答
資產(chǎn)負(fù)債表是按哪個(gè)賬本填 問(wèn)
同學(xué),你好 你是手工做賬嗎?? 答

*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*運(yùn)營(yíng)服務(wù)費(fèi) 可以在所得稅前扣除嗎
答: 可以在稅前扣除
你好,老師,我們收到的發(fā)票是研發(fā)和技術(shù)服務(wù)-運(yùn)營(yíng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)。請(qǐng)問(wèn)這個(gè)可以作為研發(fā)費(fèi)用入賬嗎
答: 您好 請(qǐng)問(wèn)是為您單位研發(fā)項(xiàng)目服務(wù)的運(yùn)營(yíng)及技術(shù)服務(wù)費(fèi)么
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱(chēng)對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
現(xiàn)代服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)和研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)一樣嗎
答: 同學(xué)你好!二者不一致的。前者針對(duì)的是普通類(lèi)別的技術(shù)服務(wù),后者針對(duì)的產(chǎn)品、設(shè)備、新技術(shù)、新工藝提供的研究開(kāi)發(fā)類(lèi)技術(shù)服務(wù),而且研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”增值稅專(zhuān)票,其中有專(zhuān)票記載的可以作為研發(fā)費(fèi)用列支,只要符合一定的研發(fā)績(jī)效或者相關(guān)要求,有關(guān)費(fèi)用一般可以報(bào)銷(xiāo)。
在什么情況下,發(fā)票上服務(wù)內(nèi)容可以寫(xiě) “*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)”
研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù)費(fèi)與研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)有區(qū)別么
開(kāi)具發(fā)票稅收編碼選研發(fā)和技術(shù)服務(wù),服務(wù)名稱(chēng)也寫(xiě)研發(fā)和技術(shù)服務(wù),可以嗎?
老師,發(fā)票開(kāi)來(lái)是*研發(fā)和技術(shù)服務(wù)*技術(shù)服務(wù),的名稱(chēng),可以入研發(fā)費(fèi)用嗎?