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莉莉
于2018-12-26 09:21 發布 ??836次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2018-12-26 09:22
比如只做了甲的,可以借應收-乙貸應收-甲
莉莉 追問
2018-12-26 09:23
做在一起了
要將100元應收款分開
2018-12-26 09:24
甲乙的應收款做在一起了
上個月
郭老師 解答
2018-12-26 09:25
你好,就是上面分錄,后面的金額是應收乙的
2018-12-26 09:28
老師 上個月 我將甲乙的應收款做在一起了 我要將他們分開
2018-12-26 09:29
我都做在甲的應收款了 現在如何調整做在一起的分錄
2018-12-26 09:33
你好,可以借應收-乙貸應收-甲,這個收到了嗎?第一個回復就回復了de
2018-12-26 09:40
看不明白
2018-12-26 09:43
應收賬款借方增加,貸方減少,這個能理解嗎?你多記了甲,少記了乙
是
2018-12-26 09:45
那就是理解了是嗎
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憑證做錯了 怎么調整 。借:應收賬款100貸:主營業收入100 。應收賬款是有甲乙2家產生的 現在怎么修改分錄
答: 比如只做了甲的,可以借應收-乙貸應收-甲
做借應收賬款,貸主營業務收入,用轉賬憑證還是收款憑證呢?
答: 您好 做借應收賬款,貸主營業務收入,用轉賬憑證
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
收款再發貨的,做分錄 借 應收賬款 貸 主營業務收入 銷項稅額 借 銀行存款 貸 應收賬款這兩筆分錄可以坐在一張記賬憑證上嗎
答: 你好,要分開做
我們的應收賬款多記了400多百萬,營業收入不變的情況下,這部分多記的該咋處理,因為這是好多的陳年老賬了,也換了好幾任會計了,不可能再把原始憑證找出來一一對沖了,也沒有相應的單據,所以這個做法也行不通,做壞賬的話,我們的應收客戶是縣合療辦和當地醫保局,有點不敢做壞賬,有的話實際也只有6萬多,剩下的400多萬應收該咋沖掉?
討論
收到款憑證貸方是寫主營業務收入還是寫應收賬款?
主營業務收入 應收賬款 庫存商品 主營業務成本 應付賬款 記賬憑證的寫法
銷售收入憑證寫借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 還用寫借 銀行存款 貸 應收賬款
公司銷售,分錄:開銷貨單,借:主營業務成本,貸:應收賬款。倉庫出倉單,借:生產成本,貸:庫存商品。開發票,沖,重做憑證,借:主營業務成本,貸:應收賬款。確定收入開發票,借:應收賬款,貸:主營業收入,貸:應交稅金。收貨款,借:銀行存款,貸:應收賬款。對?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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2018-12-26 09:23
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