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會計學堂楊老師
于2018-12-26 09:12 發布 ??1031次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-12-26 09:13
不可以的,開具發票就需要確認收入,而不是掛賬其他應付款的
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給對方開了發票,收到款,這筆款將來會形成資產,現在自己作為其他應付款,不確認收入,行不行?
答: 不可以的,開具發票就需要確認收入,而不是掛賬其他應付款的
你好 往來單位之前掛帳其他應付款 當期確認收入時可以直接沖銷其他應付嗎
答: 你好可以的 可以這么做的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問來時,代收代付方式確認的收入,如果是先確認收入,可以沖其他應付款嗎?還是得真正付款的時候再沖減其他應付款呢?
答: 你好 付款的時候再沖其他應付款
老師,我還是想確認一下關于應付賬款調賬的問題。1: 昨天后臺咨詢了,就是公司有一培訓業務,我們收學生100%學費公司留70%然后交給學校30%,但是我們收到100%前期未做外賬收入,交給學校30%時開回的發票一直掛賬應付賬款,當時是對公戶轉賬的!我看前期會計做賬是 付款給學校但沒收到發票是 借:其他應收(學校) 貸 銀行存款,收到學校發票:借 應付賬款 貸 其他應收款,現在想把應付賬款調平然后還不想交稅,我每月的賬務怎么處理比較好?麻煩您幫我寫一下分錄,謝謝老師! 2:還有如果確認收入怎么可以和掛賬法人名下的往來款走一起!現在法人和公司的往來記賬是 借 銀存 貸 其他應付 法人,公司現在沒錢存這筆收入款!現在法人名下掛賬(其他應付款 法人)不到100萬,和學校的掛賬是57萬!利潤表上虧損35萬。
討論
老師,這題:之前業務租賃出去的時候是放進預收賬款的,然后現在確認收入了,之前的分錄做的是-借:銀行存款 25000 貸:預收賬款 15000 其他應收款 10000 這里確認收入下面說需在押金里面扣掉1000元作為賠償款,為什么不用在借方借其他應付款將這個1000元表示出來呢
接續上次的未確認收入,請問其他應付款和其他應收款能看出來未確認收入嗎?
10月份收到10月份的租金收入,只開了收據,沒開發票,做其他應付款可以不交稅嗎?等我11月份開了票再確認收入可以嗎?
請問,培訓學校收的學費不開發票怎樣確認收入,書本資料費可以從學費中分離,做其他應付款嗎?這樣少確認收入有稅收風險嗎
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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