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我要一步一步往前走。
于2018-12-25 18:58 發布 ??2528次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2018-12-25 18:59
你好,是的 季度企業所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額
我要一步一步往前走。 追問
2018-12-25 19:55
老師,那如果是3季度預繳企業所得稅呢?需要減除之前1.2季度預繳的企業所得稅嗎?
2018-12-25 19:56
還是只有4季度可以減除123季度的?
鄒老師 解答
你好,需要減去之前1 2季度已經預交的企業所得稅
2018-12-25 19:57
老師,我1.2..3季度預繳企業所得稅的時候都沒有減除,需要怎樣更正錯誤呢?
2018-12-25 19:58
你好 季度企業所得稅應納稅額=利潤總額本年累計*適用稅率-以前季度預繳稅額 根據這個公式就知道這個季度預交就可以 扣除之前季度已經預交的稅款的 需要做之前季度所得稅申報表的更正申報
2018-12-25 20:01
都有稅款的更正申報是不是意味著要退稅?
2018-12-25 20:02
你好,如果多交了,就會涉及退稅的
2018-12-25 20:04
退稅我們這邊一般是辦不下來的?有沒有別的辦法呢?老師
2018-12-25 20:21
你好,可以結轉到以后年度抵扣
2018-12-25 20:23
噢噢噢,那就好,謝謝老師指導。
2018-12-25 20:26
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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