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送心意

辜老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-12-25 16:20

發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款   
抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅  貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)

Ting 追問(wèn)

2018-12-25 16:24

那當(dāng)月計(jì)提的增值稅是減了480的稅控盤技術(shù)費(fèi)再計(jì)提,還是按進(jìn)銷項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)的金額計(jì)提?

辜老師 解答

2018-12-25 16:24

按減除這個(gè)480之后,結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)提

Ting 追問(wèn)

2018-12-25 16:34

請(qǐng)問(wèn)以下圖片的分錄正確嗎?

Ting 追問(wèn)

2018-12-25 16:37

9月轉(zhuǎn)出未交增值稅有貸方余額480元,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅借方余額480元,我看著有問(wèn)題?麻煩老師指導(dǎo)下

辜老師 解答

2018-12-25 16:47

你結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅   貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅  應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅, 
銷項(xiàng)稅—進(jìn)項(xiàng)稅—減免稅的差額轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅

Ting 追問(wèn)

2018-12-25 16:58

好的,那稅控盤減免單獨(dú)的那筆分錄也正常做沒(méi)錯(cuò)吧

辜老師 解答

2018-12-25 17:01

你可以計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入,也可以沖減管理費(fèi)用

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 11:20

好的,謝謝老師!

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 11:22

請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅季度申報(bào)表的利潤(rùn)總額是根據(jù)申報(bào)表營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)業(yè)成本的差額來(lái)填寫嗎?還是根據(jù)做賬軟件利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來(lái)填寫?

辜老師 解答

2018-12-26 11:24

利潤(rùn)總額是根據(jù)報(bào)表的利潤(rùn)總額填寫的

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 11:30

就是根據(jù)做賬軟件的利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額來(lái)填寫?公司二季度營(yíng)業(yè)收入12212.92元,營(yíng)業(yè)成本7041.52元,利潤(rùn)總額根據(jù)做賬軟件利潤(rùn)表顯示的—102926.05元填寫,不是根據(jù)12212.92—7041.52=5171.4的差額來(lái)填寫吧

辜老師 解答

2018-12-26 11:31

根據(jù)利潤(rùn)總額—102926.05元填寫,所得稅申報(bào)表里面的利潤(rùn)總額不用等于營(yíng)業(yè)收入—營(yíng)業(yè)成本

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 11:35

好的,懂了,謝謝老師!

辜老師 解答

2018-12-26 11:36

好的,客氣,幫到你就好

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 11:37

請(qǐng)問(wèn)到前臺(tái)更正申報(bào)季度所得稅申報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表需要拷電子版過(guò)去嗎?還是帶紙質(zhì)版就好了?

辜老師 解答

2018-12-26 11:39

最好電子版和紙質(zhì)版都帶過(guò)去

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 11:40

我電子版是Word文檔的,好像稅局的都是要Excel模板的吧

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 11:40

我電子版是Word文檔的,好像稅局的都是要Excel模板的吧

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 11:41

在哪里可以下載Excel的報(bào)表模板嗎

辜老師 解答

2018-12-26 11:43

你申報(bào)系統(tǒng)里面的版本就是Excel版的

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 11:45

電子稅務(wù)局嗎?

辜老師 解答

2018-12-26 11:46

就是你平時(shí)申報(bào)增值稅的系統(tǒng)里面有要申報(bào)報(bào)表的

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 12:22

那個(gè)只是申報(bào)增值稅的

辜老師 解答

2018-12-26 12:23

你們不用申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表的嗎

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 12:25

財(cái)務(wù)報(bào)表按季申報(bào),我就在電子稅務(wù)局網(wǎng)頁(yè)申報(bào)上傳,沒(méi)在其他軟件申報(bào)過(guò)

辜老師 解答

2018-12-26 12:30

按季度申報(bào),上面也有報(bào)表格式的

Ting 追問(wèn)

2018-12-26 12:31

就是PDF格式

辜老師 解答

2018-12-26 13:23

那你可以對(duì)照這個(gè)報(bào)表格式,用Excel做一份就可以了

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發(fā)生時(shí),借:管理費(fèi)用—辦公費(fèi) 貸:銀行存款 抵稅時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—減免稅 貸:管理費(fèi)用—辦公費(fèi)
2018-12-25 16:20:28
你不交稅的時(shí)候不用抵扣,需要交稅在抵扣
2019-01-11 16:38:46
你好,在取得之日起12個(gè)月之內(nèi)都是可以抵扣的
2018-04-08 15:48:23
你好 可以當(dāng)月轉(zhuǎn)出,也可以抵扣時(shí)再轉(zhuǎn)
2019-10-05 23:04:23
如果計(jì)算當(dāng)月需要交納增值稅的情況下(即,銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的情況),是要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末形成留抵稅額的情況,是不需要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的。 購(gòu)買稅控盤和稅控盤的維護(hù)費(fèi)可以全額抵減增值稅。
2018-12-26 14:31:13
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