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自由自在
于2018-12-24 10:26 發布 ??927次瀏覽
maize老師
職稱: 初級會計師,中級會計師
2018-12-24 10:44
這個需要按你們實際,你們是一般納稅人嗎?應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出就可以。
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增值稅差額部分是不是可以交13.8
答: 這個需要按你們實際,你們是一般納稅人嗎?應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出就可以。
如果全部購買甲,組合的標準差不是13.8%嗎?
答: 您好,投資組合相關系數小于0, 說明投資組合可以分散風險 則投資組合最小標準差 小于單項資產的標準差。要比13.8%小的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑公司勞務分包出去,那么預交可以差額預交增值稅,申報增值稅也是可以差額申報嗎?比如工程100萬,勞務分包30萬,只用交70萬的增值稅?
答: 你好是的,可以這么理解。
勞務派遣差額計稅,差額部分可以開增值稅專用發票嗎?
討論
剛剛那個分錄為啥不可以,同樣都是差額在應交稅費/未交增值稅里啊?
期末余額應交增值稅附加稅余額不對,我可以調賬嗎?將計提分錄的差額部分進行紅沖或補計提?每月末可以將增值稅進項稅額和銷項稅額通過轉出未交增值稅科目結平余額,還是到年末一次結平?
是不是只需要把差額轉入未交增值稅就可以了?
小規模納稅人季度增值稅不超過30可以免交增值稅,超過了是全額還是部分?
maize老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
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