
18年供應商開了2018.11月-2018.1月3個月的費用發票,款已全部支付6750,11月賬務做的是:借管理費用2250,貸預付賬款4500,到19年1月才會做借管理費用,貸預付賬款,發票跨年應該沒有什么問題吧
答: 預付的時候賬務處理錯誤。借預付 貸銀行存款
跨年發票,我之前做的錯誤的是:借管理費用10萬元,貸銀行存款10萬元。其實應該是借預付賬款10萬元。現在我收到發票,發票稅費是2912.62,怎么做賬
答: 那你首先要借預付賬款貸利潤分配,未分配利潤就把以前那個科目沖沖好了,然后呢,收到發票以后借管理費用,應交稅費應交增值稅進項稅額貸預付賬款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,預付賬款做待攤,借:預付賬款 貸:銀行。拿到發票,借:預付帳款,進項。貸:預付賬款嗎?本月還未攤銷,等次月攤銷時,再借:管理費用等貸:預付賬款?
答: 拿到發票貼在付款的后面


簡言 追問
2018-12-24 09:48
彭老師 解答
2018-12-24 09:53