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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2015-12-10 10:17

公司是做培訓的,收到培訓費25000(轉到對公賬戶了),發票也開的25000,但是要轉給給了別人5000元的提成,請問這個怎么做帳?

鄒老師 解答

2015-12-10 10:19

如果是回扣,是不能體現在外賬的
如果是給員工的提成   借;勞務成本    貸;應付職工薪酬  
借;應付職工薪酬   貸;銀行存款

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公司是做培訓的,收到培訓費25000(轉到對公賬戶了),發票也開的25000,但是要轉給給了別人5000元的提成,請問這個怎么做帳?
2015-12-10 10:17:52
借銀行 貸其他應付款退回做借其他應付款 貸銀行
2020-10-27 19:20:15
不太合適,最好公對公吧                      
2017-07-19 14:51:41
是投資款嗎?然后取現?
2019-06-28 14:55:44
你好,需要先做轉出,然后做轉入 借;應付賬款 貸;銀行存款 借;銀行存款 貸;應付賬款
2017-06-23 09:35:34
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