- 送心意
陳霞老師
職稱: 111
2015-06-17 17:48
12月5日,銷售投光燈200個給蕪湖巨龍燈具商場,每個單價300元,價款60000元,增值稅銷項稅額10200元,以轉賬支票墊付運費1100元,貨已發出,稅票已開,并向銀行辦理了托收承付手續。(這筆業務運費開的是增值稅專用發票,運費要計入增值稅進項稅額里嗎?會計分錄怎么寫,請老師寫一下)
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如果開的運費發票是你公司名字的可以抵,但是你要將收到的運費當成是價外費用補報收入.一般代客戶墊付的運費,抬頭最好是對方公司名稱。
2015-06-17 15:16:02

同學您好,同學您好,代墊總額做賬,進項這些是被代墊人處理
2023-01-02 20:32:57

你好,同學,銷貨方幫購貨方代墊運費取得的增值稅進項發票是由銷貨方付的哈。還有覺有哪里不對呢?
2019-05-14 11:10:36

你好,一般不用,因為發票開的是你司名稱。
2016-12-06 18:02:45

您好: 對方代墊運費記入材料成本
借:庫存商品
應交稅金--應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款
運費開了專用發票可以計入進項稅額。
2019-04-19 14:30:31
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陳霞老師 解答
2015-06-17 15:16