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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2018-12-18 15:36

同學 你好
會計分錄如下:
借:待處理財產損益——待處理流動資產損益 1053
貸:原材料900
應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出) 153
借:營業外支出1053
貸:待處理財產損益——待處理流動資產損益 1053

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你好 銷售的時候,借:應收賬款113萬?,貸:主營業務收入??100萬,??應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)13萬 結轉成本的時候,借:主營業務成本60萬 ?,?貸:庫存商品60萬 對方于3月9日付款50%,借:銀行存款(差額),財務費用100萬*50%*5%,貸:應收賬款113萬*50% 3月15日付款30%,借:銀行存款(差額),財務費用100萬*30%*2%,貸:應收賬款113萬*30% 余額3月28日全部付清,借:銀行存款 113萬*(1—50%—30%),應收賬款113萬*(1—50%—30%)
2021-10-07 19:49:46
你好 借;應收賬款等科目 ,貸;其他業務收入 , 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額) 借;其他業務成本 , 貸;原材料
2019-12-23 17:52:59
同學你好 借,應收賬款45200 貸,主營業務收入40000 貸,應交稅費一應增一銷項5200 借,主營業務成本45000 貸,庫存商品45000 2; 借,銀行存款45200-40000*1% 借,財務費用40000*1% 貸,應收賬款45200
2022-01-04 14:58:22
1你好,計算過程是這樣的
2020-07-01 18:34:10
您好,借:應收賬款113000貸:主營業務收入100000應交稅費-應交增值稅(銷項稅)13000,借:主營業務成本80000,貸庫存商品80000。
2020-06-29 10:59:15
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