
老師,請(qǐng)問,我之前有一張單據(jù)做錯(cuò)了,收客戶定金,做內(nèi)帳,直接確認(rèn)收入了,后來定金退會(huì)給客戶了,當(dāng)是是這樣的,借:銀行存款,貸:主營業(yè)務(wù)收入,我現(xiàn)在要怎么樣弄呢
答: 同學(xué) 你好 借:銀行存款 借方紅字 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸方紅字
之前有一筆分錄做錯(cuò)了,客戶定金做內(nèi)帳我直接確定收入了,現(xiàn)在要把錢退給客戶,要怎么樣做分錄呢?
答: 借:主營業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,請(qǐng)問,我是以租代購小規(guī)模汽車行業(yè),客戶有一筆首付款,我做的時(shí)候是:借:銀行-1000,貸:主營業(yè)務(wù)收入-1000,后來這個(gè)款退給客戶了,做內(nèi)帳,現(xiàn)在需要怎么樣處理呢?是小白
答: 你好!你做紅字分錄沖減就可以了


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2018-12-12 16:17
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