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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2018-12-11 17:03

你好!稅控設備可以全額抵扣。購買時   借   管理費用  貸  銀行存款   抵扣時   借   應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸  管理費用。
需要填主表的第23欄,附表四    增值稅減免稅明細表

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公司之前購買了稅控系統,但是一直都沒有抵扣,導致在eTax稅額抵減情況表里還存在330,并且申報表留底稅額和我實際余額表上的金額相差了330,現在我想把那筆稅額轉出來,怎么操作?并且該如何填寫
2015-10-12 13:01:35
你好!稅控設備可以全額抵扣。購買時 借 管理費用 貸 銀行存款 抵扣時 借 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)貸 管理費用。 需要填主表的第23欄,附表四 增值稅減免稅明細表
2018-12-11 17:03:11
金稅盤和報稅盤共820元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時(不作為固定資產時),   借:管理費用820     貸:銀行存款/現金820 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)820 貸:管理費用820 若是作為固定資產的,應通過“遞延收益”科目進行賬務處理(此種情況請按照以上分錄進行賬務處理)。 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280
2019-08-05 14:23:04
"財政部、國家稅務總局關于增值稅稅控系統專用設備和技術維護費用抵減增值稅稅額有關政策的通知》(財稅[2012]15號)第五條規定,納稅人在填寫納稅申報表時,對可在增值稅應納稅額中全額抵減的增值稅稅控系統專用設備費用以及技術維護費,應按以下要求填報: 增值稅一般納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于增值稅一般納稅人)》第23欄‘應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄‘應納稅額’與第21欄‘簡易征收辦法計算的應納稅額’之和時,按本期第19欄與第21欄之和填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。 小規模納稅人將抵減金額填入《增值稅納稅申報表(適用于小規模納稅人)》第11欄‘本期應納稅額減征額’。當本期減征額小于或等于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第10欄‘本期應納稅額’時,按本期第10欄填寫,本期減征額不足抵減部分結轉下期繼續抵減。"
2017-06-18 16:30:08
您好 今年還可以填進去進行抵扣
2021-10-10 10:14:59
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