老師,做賬時把福利費作為工會經費的計提基數了,在 問
你好,應該不含的,只要工資有工會經費的說法 答
公司一輛車,固定資產原值是122362.83,2024.5月的時 問
你好1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:銀行存款/原材料等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.保險賠償的處理 借:其他應收款/銀行存款等 貸:固定資產清理 5.清理凈損益的處理 凈損失 借:營業外支出——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理 答
老師,麻煩問下定期定額的個體戶怎么報稅 問
定期定額的個體戶,不用報,后臺自動申報 答
為啥長期借款按月的利息支出不給算到本月現金支 問
同學你好,長期借款寫的是按月付息,應該算到本月現金支出里來的。答案里沒有算進來嗎? 答
想請問一下,一直是當月報當月的個稅,但是工資是25 問
可以的,可以這么做的。 答

您好,購買稅控服務費,月末做了應繳稅費-應交增值稅-減免稅款280元后,這個科目應繳稅費-應交增值稅-減免稅款的余額月末結轉到哪
答: 你好,轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
稅控系統年服務費,抵減稅時 是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 還是借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:營業外收入?
答: 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
因為這個月不用繳納增值稅,稅盤服務費的280元是否可以這個月進行入賬,借:管理費用 貸 銀行存款 等到后期月份需要繳稅增值稅的時候賬務在進行 借 應交稅費-應交增值稅-減免稅款280 貸 管理費用 負數 280 借 應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸 應交稅費-應交增值稅-減免稅款 同時填寫減免申報表?
答: 是的,是的,可以,這個是可以


Zmj 追問
2018-12-07 16:22
徐阿富老師 解答
2018-12-07 16:25
Zmj 追問
2018-12-07 16:35
徐阿富老師 解答
2018-12-07 16:38