老師,請問我單位本月簽訂了2018.-2021年3年期合同未付,每年10000元,印花稅按千分之一計提是按 3年30000*0.001=30元,還是每年10000*0.001=10元? 還有上年的印花稅未交,做在本年可以嗎? 分錄借:稅金及附加 貸:應交稅金-應交印花稅 ;借:應交稅金-應交印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?需要繳滯納金嗎?滯納金怎樣計算呢?
雪婧
于2018-12-06 12:17 發布 ??802次瀏覽
- 送心意
佟老師
職稱: 稅務師,中級會計師
2018-12-06 12:20
1、請問我單位本月簽訂了2018.-2021年3年期合同未付,每年10000元,印花稅按千分之一計提是按 3年30000*0.001=30元,還是每年10000*0.001=10元?
按照印花稅按千分之一計提是按 3年30000*0.001=30元繳納
還有上年的印花稅未交,做在本年可以嗎? 分錄借:稅金及附加 貸:應交稅金-應交印花稅 ;借:應交稅金-應交印花稅 貸:銀行存款 可以嗎?需要繳滯納金嗎?滯納金怎樣計算呢?
可以,稅務申報系統沒有提示你滯納,就不用交
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您好
這樣寫分錄可以的
不過印花稅是不需要計提的 應該繳納的時候直接寫分錄
借:稅金及附加-印花稅
貸:銀行存款
然后退回就紅沖
2022-04-06 14:27:43

兩種處理方式都是可以的
2020-11-19 17:20:28

老師:是這樣嗎
2018-05-29 12:21:12

最好通過應交稅費中轉一下,方法2
2018-10-12 17:28:58

你好!
是的,你的理解很對
2019-07-16 23:20:20
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