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于2018-12-05 16:38 發(fā)布 ??1901次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-12-05 16:39
你好!按開票金額申報(bào)。
ID 追問(wèn)
2018-12-05 16:42
是銷售額按照開票金額申報(bào)嗎
2018-12-05 16:43
是這個(gè)意思嗎?
宋生老師 解答
2018-12-05 16:45
你好!是的。就是這個(gè)意思。
2018-12-05 16:54
這樣做有風(fēng)險(xiǎn)嗎
2018-12-05 16:55
你好!這個(gè)是正規(guī)的做法,沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)的了
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公司報(bào)稅 開票金額大于銷售額怎么處理
答: 你好!按開票金額申報(bào)。
當(dāng)期開票金額大于當(dāng)期銷售額,怎么報(bào)稅來(lái)著?
答: 按開票金額報(bào)稅。開票在先發(fā)生納稅義務(wù)。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,銷售額就是公司一個(gè)月的開票金額,可以這樣理解嗎?
答: 您好,可以這么理解,是開發(fā)票金額上的不含稅收入
老師,我們是新辦三個(gè)月的企業(yè),前兩個(gè)月沒(méi)啥業(yè)務(wù),銷售額大概10萬(wàn)左右,這個(gè)月起銷售額增加很多,銷售開票金額達(dá)到120萬(wàn),這個(gè)開票突增有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
討論
老師您好,請(qǐng)問(wèn)計(jì)費(fèi)銷售額是不是開票金額
1、? 應(yīng)納增值稅額=銷售額÷(1+3%)×征收率3%。? 2、? 銷售額=開票金額-抵扣金額?3、? 還是:銷售額=開票金額的稅額-抵扣金額的稅額報(bào)稅時(shí):用第2種:銷售額=開票金額-抵扣金額? 計(jì)稅,還是用第3種 銷售額=開票金額的稅額-抵扣金額的稅額因?yàn)槲覀兪切∫?guī)模旅游業(yè),屬于差額納稅
報(bào)稅的時(shí)間,可以只申報(bào)銷售開票金額。未開票銷售金額不申報(bào)嗎?
報(bào)增值稅時(shí),開票發(fā)票的銷售額,是不含稅銷售金額減去負(fù)票不含稅的實(shí)際銷售金額吧?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
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ID 追問(wèn)
2018-12-05 16:42
ID 追問(wèn)
2018-12-05 16:43
宋生老師 解答
2018-12-05 16:45
ID 追問(wèn)
2018-12-05 16:54
宋生老師 解答
2018-12-05 16:55