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ID
于2018-12-05 16:38 發布 ??1901次瀏覽
宋生老師
職稱: 注冊稅務師/中級會計師
2018-12-05 16:39
你好!按開票金額申報。
ID 追問
2018-12-05 16:42
是銷售額按照開票金額申報嗎
2018-12-05 16:43
是這個意思嗎?
宋生老師 解答
2018-12-05 16:45
你好!是的。就是這個意思。
2018-12-05 16:54
這樣做有風險嗎
2018-12-05 16:55
你好!這個是正規的做法,沒風險的了
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公司報稅 開票金額大于銷售額怎么處理
答: 你好!按開票金額申報。
當期開票金額大于當期銷售額,怎么報稅來著?
答: 按開票金額報稅。開票在先發生納稅義務。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,銷售額就是公司一個月的開票金額,可以這樣理解嗎?
答: 您好,可以這么理解,是開發票金額上的不含稅收入
老師,我們是新辦三個月的企業,前兩個月沒啥業務,銷售額大概10萬左右,這個月起銷售額增加很多,銷售開票金額達到120萬,這個開票突增有風險嗎?
討論
老師您好,請問計費銷售額是不是開票金額
1、? 應納增值稅額=銷售額÷(1+3%)×征收率3%。? 2、? 銷售額=開票金額-抵扣金額?3、? 還是:銷售額=開票金額的稅額-抵扣金額的稅額報稅時:用第2種:銷售額=開票金額-抵扣金額? 計稅,還是用第3種 銷售額=開票金額的稅額-抵扣金額的稅額因為我們是小規模旅游業,屬于差額納稅
報稅的時間,可以只申報銷售開票金額。未開票銷售金額不申報嗎?
報增值稅時,開票發票的銷售額,是不含稅銷售金額減去負票不含稅的實際銷售金額吧?
宋生老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
★ 4.99 解題: 283273 個
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ID 追問
2018-12-05 16:42
ID 追問
2018-12-05 16:43
宋生老師 解答
2018-12-05 16:45
ID 追問
2018-12-05 16:54
宋生老師 解答
2018-12-05 16:55