
請問我增值稅申報表稅額抵減情況表中建筑服務(wù)預(yù)繳稅款填了數(shù)字了,但是這個月進(jìn)項又大于銷項,這個預(yù)繳稅款會留抵么?
答: 你好,預(yù)交款一般都會顯示在退稅額里面。
老師,我申報表這次進(jìn)項加上留抵的稅額大于銷項,本月又有預(yù)繳,導(dǎo)致申報表是負(fù)數(shù)。提交不了,我能否預(yù)繳的留到后期抵減
答: 是的 本期預(yù)繳的不要都填? 保證本期申報表是零就行 申報表不能是負(fù)數(shù)?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑企業(yè),18年12月有一筆預(yù)繳增值稅6120元,現(xiàn)在申報增值稅,進(jìn)項大于銷項,那么這筆預(yù)繳稅款是是留抵嗎,如果留底,主表第28行是不填數(shù)嗎(只在附表四的第2列填數(shù))
答: 預(yù)交的增值稅可以留抵,也可以去稅局辦理退稅的。你們之前預(yù)交了,那么主表上的預(yù)交增值稅金額上面應(yīng)該也是要填寫的,進(jìn)項稅認(rèn)證抵扣正常填寫就 好了


’歌安甘o_O* 追問
2018-12-05 14:41
小小劉老師 解答
2018-12-05 14:42