
現(xiàn)代服務當期可抵扣進項稅額加計10%,是當期申報就可以抵扣嗎?還是要下一期抵扣?
答: 您好,是下一期抵扣的
老師,你好!請問我公司4月份申報抵扣進項稅額10000元,車票抵扣800元,加計扣除10%是1000元還是1080元,加計扣除的進項稅額怎么做帳務處理。
答: 你好,是1080元的哦,借應交稅費--增值稅加計抵減稅額,貸其他收益,借應交稅費--未交增值稅,貸應交稅費--增值稅加計抵減稅額
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
問下我的進項票已經(jīng)認證了,但是在申報時忘記把進項票的數(shù)據(jù)填上去了,現(xiàn)在這個已經(jīng)認證的進項稅額沒辦法再抵扣了該怎么處理
答: 您好!你如果只是數(shù)據(jù)填錯了。可以重新申報的。

