
老師你好,一小規模企業11月份有自開普通發票,有稅務局代開專票,小規模企業附加稅本應是季度申報,現在我有需要申報附加稅的報表,請問我應該申報代開部分的附加稅還是11月份全部的附加稅呢
答: 您好,小規模如果代開發票和普票部分沒有超過規定的10萬免征額,是不用申報附加稅的。
小規模企業.去稅局代開專票.現場一起把增值稅和附加稅扣除了.那在季度申報附加稅是否還要申報呢
答: 不用申報了
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
小規模企業去稅務代開專票,增值稅和附加已繳納,季度申報附加稅是否要填已繳的附加稅金額,還是就是零申報?
答: 如果當月只有這個代開專票的附加稅的話,是零申報的。
我想問一下,小規模企業4季度代開專票108萬,自開普票12萬,附加稅申報時報表帶出自開的增值稅,按系統帶出的申報嗎?還是要加上代開的增值稅呢
小規模企業,有自開和稅務開發票,目前已申報完增值稅納稅申報表,在填寫附加稅的時候,申報表自動帶出來的數據是代開的那部分金額,也自動見面了附加稅,但是稅務代開的部分,在申報表里并沒有,該怎么填報呢?
老師你好,小規模納稅人1月份在稅務局代開專票時增值稅已經交了,城建和教育費附加需要在電子稅務局里申報嗎?如果申報,我們是小規模季報的,這些附加稅什么時候報?


海闊天空 追問
2018-12-04 10:06
小黎老師 解答
2018-12-04 10:08