
老師你好,一小規(guī)模企業(yè)11月份有自開(kāi)普通發(fā)票,有稅務(wù)局代開(kāi)專(zhuān)票,小規(guī)模企業(yè)附加稅本應(yīng)是季度申報(bào),現(xiàn)在我有需要申報(bào)附加稅的報(bào)表,請(qǐng)問(wèn)我應(yīng)該申報(bào)代開(kāi)部分的附加稅還是11月份全部的附加稅呢
答: 您好,小規(guī)模如果代開(kāi)發(fā)票和普票部分沒(méi)有超過(guò)規(guī)定的10萬(wàn)免征額,是不用申報(bào)附加稅的。
小規(guī)模企業(yè).去稅局代開(kāi)專(zhuān)票.現(xiàn)場(chǎng)一起把增值稅和附加稅扣除了.那在季度申報(bào)附加稅是否還要申報(bào)呢
答: 不用申報(bào)了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模企業(yè)去稅務(wù)代開(kāi)專(zhuān)票,增值稅和附加已繳納,季度申報(bào)附加稅是否要填已繳的附加稅金額,還是就是零申報(bào)?
答: 如果當(dāng)月只有這個(gè)代開(kāi)專(zhuān)票的附加稅的話,是零申報(bào)的。


海闊天空 追問(wèn)
2018-12-04 10:06
小黎老師 解答
2018-12-04 10:08