我們是供應商,給客戶供貨,但是又在客戶那里拿了我 問
同學,你好 嗯,是可以的 答
自然人電子稅務局扣繳端中提示:“您輸入的證件號 問
你好,一般是身份證號碼輸錯了。 答
你好,老師,去年暫估的成本,今年5月收到發票,如何沖銷 問
同學,你好 紅沖之前的暫估分錄,然后按照發票重新做。不需要用到以前年度損益調整科目 答
3月份工資:應發工資:61465單位社保:30110.78元,個人 問
計提工資 借管理費用等61465 貸應付職工薪酬應付工資61465 答
手續費不算到成本里面嗎? 問
?同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,請問我企業是一般納稅人,快到年底了,有預付賬款,數額挺大,這我應該怎么處理?
答: 是實際的預付賬款嗎?
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我公司是私人企業,公司的大部分支出是由老板自己的錢來支付的,所以掛了一大筆老板的其它應付款,現在到了年底,請問要怎么處理,但又沒錢還老板,如果長期掛著其它應付款有什么壞處,年底我要怎么處理這個賬務?
答: 你好,沒有收入掛賬就可以的


洋洋得意 追問
2018-12-03 19:47
maize老師 解答
2018-12-03 19:52
洋洋得意 追問
2018-12-03 20:41
maize老師 解答
2018-12-03 20:43