
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)損益,計提企業(yè)部分承擔(dān)的社保結(jié)轉(zhuǎn)到哪個科目
答: 借:成本費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬
老師每個月月末是不是計提折舊,攤銷費(fèi)用,計提工資,計提企業(yè)承擔(dān)的社保部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)損益就行啦,就可是結(jié)賬了吧
答: 你好!是的。都結(jié)轉(zhuǎn)完就可以結(jié)賬 。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
月末如何結(jié)轉(zhuǎn)損益,是結(jié)轉(zhuǎn)損益類科目的余額對吧,將損益類科目的本月月末余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里,最后導(dǎo)致?lián)p益類科目余額為 0,寫出月末結(jié)轉(zhuǎn)的所有分錄
答: 您好,對的。是的,您理解很正確。

