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小雨滴
于2018-12-02 14:32 發(fā)布 ??672次瀏覽
汪晨老師
職稱: 中級會計師,初級會計師
2018-12-02 14:34
你好!借 其他應付款 應付職工薪酬 貸 銀行存款
小雨滴 追問
2018-12-02 14:36
好的
汪晨老師 解答
2018-12-02 14:37
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老師,新開公司公戶沒辦之前都是用股東的私戶付款的,那我做賬掛其他應付款-股東名字嗎?
答: 對的,是的,是這么做的。
其他應付款過大,有隱瞞收入,如何做賬
答: 你好,這個只能按照真實的還原的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師好!請問收到的其他應付款在預算會計怎么做賬?
答: 你好,如果沒有涉及收入支出的,不需要做預算會計
老師,您好,公司今年換法人了,之前做賬其他應付款掛舊法人7W塊錢,現在這個賬怎么弄呢?
討論
,單位扣工服押金款是我放在“其他應付款”中,但現在要退押金時想放在工資中一起給退了,我應該如何做賬呢?
固定置產采購空調57990元,安裝支付4萬元,尾款17990元暫時未支付。我應該怎么做賬?尾款要做入其他應付款里面嗎?
代收的校車費是通過其他應付款做賬的嗎
15年一個客戶從私賬打入我們公司私賬一筆租賃押金 ,我們做賬是借:1001 貸:其他應付款-押金 現在客戶到期了,我們退押金給客戶,是繼續(xù)從我們的私賬退到對方私賬呢還是直接我們公賬退到對方公賬。
汪晨老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
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小雨滴 追問
2018-12-02 14:36
汪晨老師 解答
2018-12-02 14:37