老師請問 建造師注我在哪個平臺去查資質 問
全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺 答
老師,上月收到一張勞務費專用發(fā)票,價稅合計13萬,稅 問
你上月做賬沒有呢? 答
老師,一個員工25.1月份離職,2月發(fā)1月工資,3月報2月 問
3月報2月工資,不是應該報離職工資嗎 答
老師,我們采購供應商的貨,數(shù)量10,單價500,總金額是50 問
采購入庫時按正常采購價格確認庫存商品和應付賬款:借:庫存商品 5000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額)(假設稅率為 13%,則為5000×13% = 650)貸:應付賬款 - 供應商 5650扣除賠償款時賠償款應視為供應商對采購價格的折讓:借:應付賬款 - 供應商 1130(含增值稅,1000×1.13 = 1130)貸:庫存商品 1000 應交稅費 - 應交增值稅(進項稅額轉出)130支付貨款時借:應付賬款 - 供應商 4520(5650 - 1130)貸:銀行存款 4520這樣處理后,庫存商品的入賬價值為 4000 元,數(shù)量為 10,入庫單價變?yōu)?400 元, 答
我們公司的出納用60000元的津巴布韋幣 換了1875 問
同學您好,很高興為您解答,請稍等 答

老師,上個月做應付賬款暫估,這個月沖暫估的分錄是:借:材料負數(shù)。貸:應付賬款負數(shù) 借:應付賬款 貸:銀行嗎?
答: 做暫估 借 存貨 貸 應付帳款 暫估 沖暫估 借 應付帳款 暫估 貸 存貨
上月暫估入庫,借原材料 貸應付賬款-暫估入庫,這個月沖這個暫估入庫,分錄是怎樣的,借 應付賬款-暫估入庫 正數(shù) 借 原材料 負數(shù) 這么做可以嗎?
答: 我借方應付賬款-暫估入庫 正數(shù)可以嗎
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,上月暫估借原材料10貸應付賬款-暫估應付賬款10,這月沖回借原材料-10貸應付賬款-暫估應付賬款-10,收到發(fā)票借原材料12貸應付賬款暫估應付賬款12,最后這個分錄怎么理解?
答: 你好,10月份入庫,沒有發(fā)票 11月份發(fā)票到了紅沖暫估然后做發(fā)票的 但是應付賬款12就可以,前面不需要加應付暫估


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2018-12-01 21:19
瑜老師 解答
2018-12-01 21:29