
收到專票,發票大于實際1000,不能換票,應該怎么做賬,借成本費用發票金額,應交稅費發票金額,貸銀行存款,營業外收入?轉出稅金怎么做分錄
答: 您好,借:成本費用 貸;應交稅費-進項稅額轉出
收到甲方的安裝款,開票金額和收款金額是一一對應的,我們先開票在打錢,這次意外沒先開出來票,那我做,借:銀行存款,貸:預收賬款。如果先開出來是做,借:銀行存款,貸:應收賬款,對吧。然后我月末怎么結轉成本,分錄怎么做?發票開出來,是做:應收賬款,貸:主營業收入。應交稅費?
答: 你先收款,借:銀行存款,貸:預收賬款 開票確認收入,借:預收賬款 貸:主營業收入。應交稅費 在結轉對應的成本,借:主營業務成本 貸:庫存商品
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師開出勞務發票收到銀行存款 借銀行存款 貸主營業務收入 應交稅費 應交增值稅銷項稅額,結轉成本的分錄怎么做
答: 您好 請問您單位發生的成本支出都計入的什么科目?勞務成本么?

