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于2018-11-27 11:25 發布 ??694次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2018-11-27 11:26
是的,沖減之前的,然后按發票金額入賬
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6月暫估了費用,8月份發票回來了,要把之前的沖銷在重新做分錄嘛
答: 是的,沖減之前的,然后按發票金額入賬
公司拿來各類發票要沖費用,應該怎么做分錄
答: 您好,你需要把發票分門別類,然后根據各個類別入到管理費用或銷售費費用的各個明細科目,借管理費用或銷售費用帶庫存現金或銀行存款等
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
1月的費用沒有拿到發票,但是我想入到1月,等拿到發票再紅沖,再做分錄可以嗎
答: 您好!可以的。
2月對賬,去年6月掛賬的應收,有300多塊錢費用需要沖銷,跨年沖的話,怎么做分錄
討論
老師,請問,我公司產品進價基礎上加一定的費用,在沖銷進貨的應付帳款,如何做分錄?
?公司收到了微信認證測試 幾毛錢 這個我怎么做分錄 沖銷費用嗎
預提了費用,第二年才來發票。沖銷分錄預提費用的分錄,要做在哪一個月?預提費用的那個月,還是年終的那個月,沖銷預提費用后,再做正確的費用分錄。
銷售方開多了一張發票,紅沖后,購貨方應該如何做分錄
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
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