
支付的固定資產定金入預付賬款不對嗎,審計說已經開始使用了從預付調整到了固定資產
答: 你如果已經收到固定資產了,就要調整了
調賬,怎樣弄,能說得具體些嗎去年12月做的賬,預付賬款-土地款轉成固定資產
答: 你當時具體分錄怎么做的,要根據原來的進行調整。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師好,2019年10月份收到一筆固定資產發票20萬元,會計沒有做固定資產,直接做了預付賬款20萬元,現在要怎么調整,發票是2019年10月份的
答: 現在就補做咯 借:固定資產 20 貸:預付賬款 20 然后計算下去年11月到12月要計提的折舊 借:以前年度損益調整 貸:累計折舊 借:利潤分配-未分配利潤 應交稅費-應交所得稅(如果上年有盈利的話可以抵) 貸:以前年度損益調整 根據今年要計提的 借:管理費用等 貸累計折舊

