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送心意

陳娟老師

職稱初級會計師,中級會計師

2018-11-20 11:24

事業單位應將其賬面余額和相關的額累計折舊轉入“待處理資產損益”科目 ,實際報經批準處置時,將相關的非流動資產基金余額轉入“待處理資產損益”科目。 
對處置過程中取得的收入發生的相關費用通過“待處理資產損益”科目核算 
 
有問題歡迎隨時溝通,滿意請給五星好評,謝謝

追問

2018-11-20 11:57

那報廢后的固定資產再捐贈出去,那金額應該是凈值還是0

追問

2018-11-20 11:59

報廢的時候已經做了賬務處理

陳娟老師 解答

2018-11-20 12:45

對外捐贈時, 
 
借:事業支出 
 
貸:固定資產 
 
借:事業基金 
 
貸:事業支出

追問

2018-11-21 10:15

我的意思是報廢了已經做了賬務處理,因為買出去也沒有人要的,才捐贈出去?這樣還要做這個處理

陳娟老師 解答

2018-11-21 10:50

那就別做賬務處理了。備查登記一下吧。

追問

2018-11-21 10:53

那備查的時候,那些金額應該是寫0?

追問

2018-11-21 11:05

還有對外出售已用的固定資產和固定資產的原值產生一個差異,那該分錄怎樣做?

追問

2018-11-21 11:20

補上這個條件,因為是采用收付實現制,所以沒有計提折舊的,那部分差異應該怎樣處理

陳娟老師 解答

2018-11-21 15:20

有差異,可以做其他收入

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相關問題討論
那報廢后的固定資產再捐贈出去,那金額應該是凈值還是0
2018-11-20 11:57:50
借:待處理資產損益 累計折舊 貸:固定資產 批復復后借:累計盈余 貸:待處理資產損益
2019-04-29 11:29:32
您好,.盤虧、毀損或報廢的固定資產,按照待處理固定資產的賬面價值,借記“待處理財產損溢”科目,按照已計提折舊,借記“固定資產累計折舊”科目,按照固定資產的賬面余額,貸記固定資產科目。
2018-09-24 15:54:43
同學您好 報廢分錄: 借:固定基金 貸:固定資產 收回殘值變價收入 借:銀行存款 貸:其他應付款等(因為有的事業單位這部分處置收入是要上交的) 或如不要上交,可以入“其他收入”, 或“專用基金—修購基金”(適用于變價收入可自用于以后購建固定資產)
2021-01-14 14:31:24
先轉入待處置資產損溢,借:待處置資產損溢,累計折舊,貸:固定資產 報批后進行處置,借:非流動資產基金,貸:待處置資產損溢 發生清理費用、收到殘料收入,也記在待處置資產損溢 最后結轉至應繳國庫款等,借:待處置資產損溢,貸:應繳國庫款等
2022-02-25 15:55:01
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