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渡口
于2018-11-18 11:36 發布 ??814次瀏覽
蔣飛老師
職稱: 注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
2018-11-18 11:39
你好! 可以先暫估,以后取得發票再做調整
渡口 追問
2018-11-18 20:40
老師 暫估我大概知道 但年后取得發票后怎么調整呢?
蔣飛老師 解答
2018-11-18 20:42
1,先把暫估分錄沖銷 2.再按取得發票據實做賬
2018-11-18 20:45
老師 那這業務不就是成年后的了嗎?
2018-11-18 20:51
借 原材料 銀行存款――暫估 是這樣做分錄嗎?老師
2018-11-18 20:52
收到混凝土時,就付款了,只是沒取得發
2018-11-18 20:53
你好! 對的。
2018-11-18 21:56
取得票后的分錄怎么寫老師?
2018-11-18 22:00
借:原材料 貸:應付賬款(或銀行存款)
2018-11-19 09:27
收到發票后是把暫估分錄沖紅 再做一筆同一樣的藍字分錄嗎?老師
2018-11-19 09:31
2018-11-19 10:03
謝謝老
2018-11-19 10:18
您好,不客氣,祝您學習進步,工作順利,麻煩給個五星評價,老師回答您的問題將會更加用心,謝謝。
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蔣飛老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師,高級會計師考試(83分),中級會計師
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渡口 追問
2018-11-18 20:40
蔣飛老師 解答
2018-11-18 20:42
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2018-11-18 20:45
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2018-11-18 22:00
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蔣飛老師 解答
2018-11-19 09:31
渡口 追問
2018-11-19 10:03
蔣飛老師 解答
2018-11-19 10:18