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送心意

小黎老師

職稱中級會計師

2018-11-16 11:41

借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項)貸 銀行存款  月末根據(jù)進項和銷項的差額借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅

沈占竹 追問

2018-11-16 11:45

但是我們是中藥飲片有限公司,我們買的是上面這些材料。放入制造費用 低值易耗品給可以呢老師

小黎老師 解答

2018-11-16 11:50

你要根據(jù)實際用途計入相應的成本費用科目

沈占竹 追問

2018-11-16 11:52

那么,那么我要按照哪個科目入賬呢

小黎老師 解答

2018-11-16 11:54

需要知道你實際用于哪個業(yè)務才給與正確回復。比如你用于車間,可以計入制造費用,如果用于辦公,需要計入管理費用

沈占竹 追問

2018-11-16 11:59

用于質量部使用的,

小黎老師 解答

2018-11-16 12:00

可以計入制造費用,低值易耗品

沈占竹 追問

2018-11-16 12:02

那我這樣做借制造費用,應交稅費 進項稅額  貸銀行存款可以嗎

小黎老師 解答

2018-11-16 12:09

可以這樣進行會計分錄

沈占竹 追問

2018-11-16 12:10

好的謝謝老師

小黎老師 解答

2018-11-16 12:12

不用謝,希望對你幫助

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借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅(進項)貸 銀行存款 月末根據(jù)進項和銷項的差額借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅
2018-11-16 11:41:31
您好,材料是否已經入庫了?
2022-02-11 21:46:37
你好! 你當時支付貨款做的分錄能不能先告訴我
2018-07-11 17:56:58
借庫存商品貸預付,匯算清繳調增
2019-05-24 12:39:13
以前你是做的,借:預付賬款 貸:銀行存款
2018-06-22 17:55:51
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