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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-15 19:54

你好,既然是籌建期,是沒有收入,不需要做第二筆減免分錄的 
而且小規模減免,借方是應交稅費——應交增值稅,小規模應交增值稅沒有三級明細的

紫茉 追問

2018-11-15 20:03

公司是上個月成立,已經開始正常運營

鄒老師 解答

2018-11-15 20:04

你好,有取得收入嗎?

紫茉 追問

2018-11-15 20:04

借:管理費用--開辦費 1340 貸:銀行存款 1340 抵減時 借:應交稅費---減免稅款 1340  
借:管理費用--開辦費(1340)紅字

鄒老師 解答

2018-11-15 20:05

你好,根據你提供分錄計入開辦費,說明還在籌建期啊 
既然是籌建期就沒有收入,沒有形成應納稅額,這個費用暫時無法減免抵扣增值稅,需要在有收入,形成應納稅額的時候才可以 減免的

紫茉 追問

2018-11-15 20:09

有收入的,都已經收到運費,正常的,上個月開票會三萬,這個月已經開票9萬,還有10萬的票這兩天就開

鄒老師 解答

2018-11-15 20:12

你好,那發生費用,減免應當這樣做分錄才是的 
按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。

紫茉 追問

2018-11-15 20:15

小規模不是沒有三級明細嗎?那直接應交稅費-減免稅款

鄒老師 解答

2018-11-15 20:19

你好,是沒有三級明細,所以計入了應交稅費——應交增值稅,這個是二級明細啊

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相關問題討論
你好,是可以抵扣的。
2019-02-23 15:20:44
你好,既然是籌建期,是沒有收入,不需要做第二筆減免分錄的 而且小規模減免,借方是應交稅費——應交增值稅,小規模應交增值稅沒有三級明細的
2018-11-15 19:54:21
借;應交稅費——未交增值稅 貸;應交稅費(減免稅額) 做這個分錄
2018-03-21 13:42:38
您好 計入技術服務費
2021-06-30 18:29:14
是的,這個是可以全額抵減,借應交稅費-應交增值稅,借管理費用 負數 這個
2020-06-16 09:25:31
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