
老師,我要調(diào)以前年度的賬,以前年度是借其他應(yīng)收款貸銀行存款,我現(xiàn)在要把其他應(yīng)收沖掉改成管理費(fèi)用,是直接借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)收款嗎?還是需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目?
答: 同學(xué) 你好 調(diào)整以前年度的用以前年度損益調(diào)整科目
老師,2019年計(jì)提了費(fèi)用,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。2020年付款的時(shí)候直接做分錄,借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款嗎?還需不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整
答: 你好,是的,你說(shuō)的很對(duì)
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
18年時(shí)借方:管理費(fèi)用 110.49 貸方:其他應(yīng)交款:110.49 。19年發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤了,正確是 借方:管理費(fèi)用 1104.86 貸方:其他應(yīng)交款1104.86老師 19年我要調(diào)整: 借 以前年度損益調(diào)整-管理費(fèi)用994.37 貸 其他應(yīng)收款 994.37 是這樣嗎?
答: 貸其他應(yīng)交款 需要把以前年度損益調(diào)整結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配


白雪公主 追問(wèn)
2018-11-15 13:15
bamboo老師 解答
2018-11-15 13:20
白雪公主 追問(wèn)
2018-11-15 13:31
bamboo老師 解答
2018-11-15 13:33
白雪公主 追問(wèn)
2018-11-15 14:11
bamboo老師 解答
2018-11-15 14:11