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送心意

阿水老師

職稱注冊會計師,稅務師,初級會計師

2018-11-15 11:23

會計處理: 
一、自2011年12月1日起,增值稅納稅人購買(初次)增值稅稅控系統專用設備支付的費用及繳納的技術維護費可在增值稅應納稅額中全額抵減。會計處理: 
購買增值稅稅控系統專用設備(含稅價) 
借:管理費用     480 
貸:銀行存款         480 
借:應交稅費--應交增值稅     480 
貸:營業外收入         480

單海萍 追問

2018-11-15 11:25

謝謝老師,小規模是這樣的 
那一般納稅人呢

阿水老師 解答

2018-11-15 11:29

學員你好, 
根據財稅[2012]15號文件,購買稅控盤的增值稅專用發 票是可以全額抵稅的。   若是取得了專票,認證后 ,分錄如下: 
借:管理費用         應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:庫存現金   
在當月做進項轉出,分錄如下:  
借:管理費用 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)  (若是普票,就不用認證)  
進行抵減時,分錄如下: 
借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅額) 貸:管理費用  
若當月未一次性抵完時,可以在下月甚至以后各期逐步抵減完,分錄同上。  
申報表填列 認證通過后,按正常程序填在本月主表及附表二的進項明細中,進項轉出填主表的進項轉出及附表二的進項轉出欄,抵減時填主表的23行。另外還需要填附表四“稅額抵減情況表”

單海萍 追問

2018-11-15 11:58

可以抵扣,為什么要轉出呢

阿水老師 解答

2018-11-15 12:05

因為是可以直接抵減稅額的,不在(銷項稅-進項稅)這個鏈條里,要在應交稅費-應交增值稅(抵減稅額)科目體現, 
具體可以參考財會【2016】22號文哦。

單海萍 追問

2018-11-15 14:06

還是不太明白哦,老師

單海萍 追問

2018-11-15 14:07

可以用480元,這個金額,做一下一般納稅人的分錄給我看一下嗎?

阿水老師 解答

2018-11-15 14:19

分錄如下 
借:管理費用 480/1.16  應交稅費-應交增值稅(進項稅額)480/1.16 *0.16 貸:庫存現金  480 
借:管理費用 480/1.16 *0.16   貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)480/1.16 *0.16  
借:應交稅費-應交增值稅(抵減稅額) 480   貸:管理費用 480

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您好 借:管理費用 貸:庫存現金 借:應交稅費——應交增值稅(減免稅額) 借方科目:管理費用
2022-04-01 16:02:45
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-04-28 09:36:37
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-07-08 22:37:11
你好!借應交稅費-應交增值稅-減免稅額 貸營業外收入
2019-01-04 17:23:34
借:管理費用? 貸:銀行存款?? 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)? 借:管理費用(負數)
2022-04-01 17:25:55
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