10月開了增值稅發(fā)票,這個(gè)月申報(bào),沒有進(jìn)項(xiàng)抵扣,全額報(bào)稅,如果下個(gè)月有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣,能退稅嗎?
會計(jì)人
于2018-11-14 20:20 發(fā)布 ??1468次瀏覽
- 送心意
江老師
職稱: 高級會計(jì)師,中級會計(jì)師
2018-11-14 20:21
這個(gè)不退稅,有進(jìn)項(xiàng)稅,可以后期少交稅處理
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1.購進(jìn)材料,發(fā)票116萬,專票,稅16
借:原材料100
應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額16
貸:應(yīng)付賬款116
2.比如購進(jìn)材料,后管理不善毀損,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
借:管理費(fèi)用
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
3.當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)過多,有部分進(jìn)項(xiàng)沒抵扣
借:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~增值稅~進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-02-20 23:32:05

你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54

你好!按發(fā)票上面的稅額來。
2017-09-08 11:52:39

業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58

是的,網(wǎng)約車增值稅普通發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但前提是你必須在報(bào)稅時(shí)將開具的發(fā)票錄入系統(tǒng)中,這樣才能在本期完成抵扣。
2023-03-08 14:37:08
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會計(jì)人 追問
2018-11-14 20:26
江老師 解答
2018-11-14 20:27