老師好!資產(chǎn)負(fù)債表期末余額跟未分配利潤跟科目余 問
資產(chǎn)負(fù)債表期末余額跟未分配利潤跟科目余額表里的本年利潤與未分配利潤期末余額數(shù)去核對,不是累計(jì)數(shù) 答
找郭老師,有問題要問 問
在的 具體的什么問題的 答
老師 房屋租金沒有發(fā)票 平時已經(jīng)入賬了 匯算清繳 問
你好,這個你填入納稅調(diào)整明細(xì)表扣除類其他里面。 答
老師,我們24年暫估的庫存商品已結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成 問
你好,實(shí)際有購買這個產(chǎn)品嗎?如果是的話,納稅調(diào)增就可以的,不需要做處理。 答
一噸售價 含稅價 62,進(jìn)價含稅價 35,稅率 13,中介費(fèi) 問
你好,考慮中介費(fèi)后每噸利潤=(62-35)/1.13-15=8.89 答

發(fā)生原材料退貨,款已付,發(fā)票也已經(jīng)收到發(fā)生退貨會計(jì)分錄這么做
答: 你好,如果是專票,你們單位給人家開紅字信息表認(rèn)證了的 借預(yù)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
老師你好,請問下,6月份暫估原材料,7月份領(lǐng)料一部分原材料,9月份收到發(fā)票 請問會計(jì)分錄怎么做
答: 六月借原材料貸應(yīng)付賬款,七月份借生產(chǎn)成本貸原材料,九月份借應(yīng)付賬款貸原材料,借原材料進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)付賬款,借原材料貸生產(chǎn)成本,借生產(chǎn)成本貸原材料。
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師您好!請問一下上月購買原材料一批已經(jīng)入庫,貨款已支付,這個月才收到發(fā)票,會計(jì)分錄怎么做???
答: 您好!你上個月做了什么分錄

