
增值稅納稅申報(bào)表里的稅費(fèi)跟資產(chǎn)負(fù)債表里的應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)聯(lián)嗎
答: 你好,這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)包含著增值稅申報(bào)表里面的稅款。
老師,增值稅納稅申報(bào)表和資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)差額大具體怎么查
答: 你好,增值稅申報(bào)表只有增值稅 而資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)包括增值稅,附加稅,企業(yè)所得稅等稅款 需要去查明是不是有企業(yè)所得稅,附加稅的差額造成的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
在資產(chǎn)負(fù)債表中,應(yīng)交稅費(fèi)中,上月有留底-300,是負(fù)數(shù),這月沒(méi)開(kāi)票無(wú)增值稅,但是要交印花稅200,那么當(dāng)月資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)行,是-100這個(gè)也是對(duì)的嗎,資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)該和網(wǎng)上稅務(wù)局增值稅申報(bào)表中的數(shù)據(jù)一致嗎
答: 你好,也是對(duì)的。現(xiàn)在印花稅也在應(yīng)交稅費(fèi)里面。增值稅申報(bào)表只是增值稅,資產(chǎn)負(fù)債表的應(yīng)交稅費(fèi)還包括其他稅費(fèi)。
一般納稅人增值稅申報(bào)表和報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交增值稅下面的明細(xì)都要和和增值稅申報(bào)表的明細(xì)對(duì)上嗎
老師,我增值稅申報(bào)表上的應(yīng)交增值稅和資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)交增值稅差了0.02,這樣沒(méi)關(guān)系嗎
您好,請(qǐng)問(wèn)增值稅納稅申報(bào)表中有留底,那資產(chǎn)負(fù)債表中的應(yīng)交稅費(fèi)是不是為負(fù)數(shù)?
增值稅報(bào)表中進(jìn)項(xiàng)稅要和資產(chǎn)負(fù)債表報(bào)表中應(yīng)交稅費(fèi)對(duì)應(yīng)嗎?

