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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2018-11-10 19:13

你公司主營業業務是什么? 
借;庫存商品  應交稅費(進項稅額 ) 貸銀行存款等科目  1000 
借;銀行存款等科目 3000   貸;其他業務收入   應交稅費  
借;其他業務成本   貸;庫存商品

ID 追問

2018-11-10 19:24

假如,進貨時把庫存商品寫成銷售費用會造成什么樣的影響?

鄒老師 解答

2018-11-10 19:25

你好,會導致沒有存貨可供銷售結轉成本,虛增費用

ID 追問

2018-11-10 19:26

進貨時,借銷售費用,貸銀行存款 
 
銷售時,借銀行存款 
貸其他業務收入

鄒老師 解答

2018-11-10 19:26

你好,進貨應當計入庫存商品才是的,而不是計入費用的

ID 追問

2018-11-10 19:26

請問這會造成利潤有什么影響嗎? 
會虛增利潤還是會降低利潤

鄒老師 解答

2018-11-10 19:28

你好,你只是做了這兩個分錄 
借銷售費用,貸銀行存款 
銷售時,借銀行存款 
貸其他業務收入 
沒有結轉成本是嗎?

ID 追問

2018-11-10 19:29

沒有

鄒老師 解答

2018-11-10 19:30

你好,這樣不會影響利潤,但是屬于費用增加,成本減少,對利潤總額沒有影響

ID 追問

2018-11-10 21:14

那么,這筆賬算是糊涂 
也不糊涂了?

鄒老師 解答

2018-11-11 17:13

進貨應當計入庫存商品,而不是計入銷售費用 
銷售確認收入,結轉成本才是正確的做法

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你公司主營業業務是什么? 借;庫存商品 應交稅費(進項稅額 ) 貸銀行存款等科目 1000 借;銀行存款等科目 3000 貸;其他業務收入 應交稅費 借;其他業務成本 貸;庫存商品
2018-11-10 19:13:12
一般納稅人勞務費入主營業務成本的會計分錄如下1: 借:主營業務成本 貸:應付職工薪酬 如果是結轉其主營業務成本,則借:主營業務成本,貸:銀行存款
2023-09-12 10:36:43
你好借應收賬款或銀行存款 貸主營業務收入 貸應交稅費-應交增值稅-銷項稅額
2021-03-04 06:55:05
您收到的發票,應該是采購發票,是嗎?
2018-02-02 16:03:00
您好 借:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
2020-04-08 12:04:41
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