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一般納稅人進項發票已認證,但是由于最近沒有開銷項,增值稅一直零申報,進項發票已認證,但是沒有申報,可以更正前期報表重新申報嗎?
請問朋友的公司10月份轉為一般納稅人,10月份有銷售2筆,發票暫未開具,進項發票供應商也沒有給到公司,請問這種情況,在申報10月份增值稅時,是按零申報,還是按實際的銷項是多少,進項是多少的數據填列?
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