
去年一張增值稅進項票稅務(wù)查出問題,需要把進項稅轉(zhuǎn)出繳納增值稅,稅款已經(jīng)繳納,會計分錄怎么做
答: 進成本或者費用對著銀行存款做
去年有一張進項發(fā)票有問題,國稅要求補繳增值稅,現(xiàn)稅款已補交完并繳納了滯納金,會計分錄怎么做?
答: 借:以前年度損益調(diào)整貸:應(yīng)交稅費,銀行存款;借:應(yīng)交稅費,貸:銀行存款
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,請教個問題,去年的進項發(fā)票有問題,稅務(wù)稽查通知進項轉(zhuǎn)出,補繳增值稅,怎么做分錄呢
答: 你好 借成本費用 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行存款
進口貨物繳納的增值稅是要做進項稅額轉(zhuǎn)出的嗎?增值稅和關(guān)稅不是交給國稅了吧,已經(jīng)繳納的進口增值稅去哪里查詢呢?
老師 上月把飛機票可抵扣的進項稅額算多了 這月想做進項稅額轉(zhuǎn)出 會計分錄怎么做 上月未交增值稅 做進項稅額轉(zhuǎn)出后也不用繳納增值稅
去年已經(jīng)抵扣的增值稅進項稅額,稅務(wù)局要求轉(zhuǎn)出,并交納此筆進項稅額。如何做分錄呢?對應(yīng)的成本轉(zhuǎn)出的會計分錄

