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免稅項目的問題。企業免增值稅,例如開票時:金額3600元,稅率:免稅。在填報增值稅減免明細表時,免征增值稅項目銷售額是填3600還是3600/1.03?
企業出口銷項紅字在進行增值稅申報時填列在免稅欄位還是與當月出口銷售正數合計填列在免抵退稅欄位?紅字金額系統自動抓取在免稅欄位,但是減免稅明細表無法填列負數金額


滄海為水 追问
2018-11-08 11:43
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2018-11-08 11:46
肖老師 解答
2018-11-08 11:49