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送心意

張偉老師

職稱會計師

2018-11-07 16:18

購進時,借:原材料              
                      應交增值稅(進項稅額) 
                        貸:應付賬款 
銷售時,借:應收賬款 
                     貸:主營業務收入 
                          應交增值稅(銷項稅額) 
月末計提消費稅,借:稅金及附加 
                                      貸:應交消費稅 
應交消費稅=(3000-2916.34)×1.52=127.16 
不知道這樣處理對不對

小云 追問

2018-11-07 16:41

有老師可以幫我解答一下嗎?

張偉老師 解答

2018-11-08 13:41

你好,你領用原材料加工成成品油也需要做分錄,計入庫存商品

小云 追問

2018-11-10 10:52

嗯,領用做了分錄,就是消費稅計提這一塊有點不確定

小云 追問

2018-11-10 10:58

不知道是購進時借方計提一次消費稅,出售時貸方計提一次消費稅,還是購進和出售時都不計提,直接在月末時根據出售和領用的數量差額一次計提就可以了

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購進時,借:原材料 應交增值稅(進項稅額) 貸:應付賬款 銷售時,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交增值稅(銷項稅額) 月末計提消費稅,借:稅金及附加 貸:應交消費稅 應交消費稅=(3000-2916.34)×1.52=127.16 不知道這樣處理對不對
2018-11-07 16:18:07
同學你好 對的 是這樣的
2021-10-22 14:41:13
同學你好 1.消費稅嗎 2.是準許抵扣的嗎
2021-10-22 17:54:01
同學你好!生產領用了9噸的話? ? 這個9噸對應的消費稅? ?是可以全部抵扣的 然后? ? ?對應的? ? 消費稅=5*1.52-抵扣金額
2021-10-29 08:44:48
同學你好 對的 是這樣的
2021-10-28 11:24:26
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