
老師,我們上學暫估入庫,結轉了成本,結轉了損益,這月發票進來沒那么多,那之前的暫估入庫,結轉成本,結轉損益都要紅沖嗎
答: 來的發票沖對應的暫估金額 收到暫估發票時: 借:材料費用等 貸:應付賬款—暫估應付賬款 收到發票時: 借:應付賬款—暫估應付賬款 應交稅費—應交增值稅—進項稅額 貸:應付賬款 結轉成本跟損益不用紅沖
請問老師,上季度暫估入庫,結轉了成本,結轉了損益;這個月發票到了,暫估入庫紅沖,結轉成本紅沖,那結轉的損益需要紅沖嗎?
答: 同學你好,結轉損益不需要沖紅的;這個月成本沖紅了,在月末結轉時自然會增加利潤的;
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
由于上年度無購進發票,用暫估入庫來入賬,后面根據暫估入庫來結轉成本,本年紅沖暫估入庫結轉成本的那部分是不是本年12月在做損益調整就可以了
答: 元月調12月結轉的成本差額
去年8月沒有收到發票我做了暫估入庫,結轉了成本,今年才收到發票,沖銷之前暫估入庫存,但是之前結轉的成本結轉多了要調整嗎?如果調整怎么做分錄?是把多轉的部分借主營業務成本紅字,貸以前年度損益調整紅字嗎?
上季度的成本做成 暫估入賬 這個季度收到票了 用紅字沖減 ,上個季度結轉損益也是按這個暫估成本結轉的,那這個季度要沖減上個季度結轉的損益嗎?
老師這月庫存商品沒回來,我暫估了,結轉成本也按暫估單價加運費結轉了,如果下月回來,我是紅沖暫估的那筆,結轉成本那筆需要紅沖不
前幾個月我單位購進水泥,當時貨到了發票沒有到,做了暫估入庫,然后就銷售了,同時也結轉了成本,現在發票來了,要沖紅暫估的入庫的,那么結轉的成本要沖紅嗎


末淚 追問
2018-11-07 11:21
bamboo老師 解答
2018-11-07 11:25
末淚 追問
2018-11-07 12:37
bamboo老師 解答
2018-11-07 12:40
末淚 追問
2018-11-07 12:46
bamboo老師 解答
2018-11-07 12:53
末淚 追問
2018-11-07 12:57
bamboo老師 解答
2018-11-07 12:59