
今年因辦理高新技術(shù)企業(yè)到稅務(wù)局進行了更正申報,多交的稅款稅務(wù)局沒退回,辦理了抵減第三季度所得稅手續(xù),會計分錄怎么處理
答: 你繳納的時候如何做的分錄
今年因辦理高新技術(shù)企業(yè)到稅務(wù)局進行了更正申報,2016、2017年度多交的稅款稅務(wù)局沒退回,辦理了抵減2018第三季度所得稅手續(xù),會計分錄怎么處理
答: 不用特別做分錄的 會計賬上,應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅科目借貸發(fā)生額,自動抵減就可以了
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因3季度更正申報,導致多交的企業(yè)所得稅,因為沒有辦退抵稅,所以現(xiàn)在申報時也抵不了,是嗎?得到匯算清繳時辦理手續(xù)了。那我年底還是按正常的應(yīng)交所得稅計提,對嗎?
答: 得到匯算清繳時辦理手續(xù)了 是的,匯算清繳看納稅調(diào)增時候是不是還是需要退稅


宋生老師 解答
2018-11-07 10:50
宋生老師 解答
2018-11-07 10:58
宋生老師 解答
2018-11-07 11:01
宋生老師 解答
2018-11-07 11:10
趙呵 追問
2018-11-07 10:28
趙呵 追問
2018-11-07 10:29
趙呵 追問
2018-11-07 10:32
趙呵 追問
2018-11-07 10:36
趙呵 追問
2018-11-07 10:57
趙呵 追問
2018-11-07 10:58
趙呵 追問
2018-11-07 11:05