
老師:匯算清繳后多繳的所得稅的分錄:借:其他應收款-多繳的所得稅款 貸:所得稅費用 稅務退款后:借:銀行存款 貸:其他應收款 ----應交稅費-應交企業(yè)所得稅賬面上的余額怎么處呢?轉入本年利潤嗎?
答: 如果不是帳務處理錯誤,是進行納稅調整后稅款多交的不用進帳務處理.
我公司去年的所得稅匯算清繳后有多繳稅款2512.71元,已經辦理了退抵稅申請,并且申請已經通過了,(抵減以后的企業(yè)所得稅)會計上需要做處理嗎,分錄怎么寫呢
答: 你好 你的賬上應交所得稅應該是借方余額 目前不需要做處理 以后計提所得稅的時候自動抵減
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師請問企業(yè)所得稅多繳15.42,稅局讓匯算清繳把多繳稅款抹平才能注銷,請問怎么弄
答: 你好 可以調增一些成本費用多交點稅

