商貿公司有預付68000元的房屋租金專票,不能抵扣。1,付款拿到發票,發票已認證,如何做分錄。2,進項稅3849.06轉出,怎么做分錄?
藤蔓
于2018-11-03 21:13 發布 ??975次瀏覽
- 送心意
肖老師
職稱: 中級會計師
2018-11-03 21:21
1、 借:其他應收款 64150.94 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3849.06 貸:銀行存款 68000
2、轉出: 借:其他應收款 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉回
3、費用入賬時 借:銷售費用-租賃費 68000 貸:其他應收款 68000
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1、 借:其他應收款 64150.94 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 3849.06 貸:銀行存款 68000
2、轉出: 借:其他應收款 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉回
3、費用入賬時 借:銷售費用-租賃費 68000 貸:其他應收款 68000
2018-11-03 21:21:44

開的什么業務的進項
2019-07-03 17:54:37

可以的 借:庫存商品貸:應付賬款;這個就不太合適了
2017-03-23 08:24:44

你好,應該按月進行暫估的,借庫存商品
貸:應付賬款-暫估
2020-06-24 11:54:22

你好,銷售時,對方直接給老板個人卡了,借:其他應收款——老板 貸:應收賬款 老板把錢轉到公戶 借:銀行存款 貸:其他應收款 2、采購時,老板自己掏錢付款了,借:應付賬款 貸:其他應收款——老板(相當于其他應付款)還給老板時,借:其他應收款 貸:銀行存款 3、把公戶的錢轉到個人名下的,就算做老板借的 借:其他應收款 貸:銀行存款
2019-10-21 19:21:21
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2018-11-03 21:26
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